4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/12/2015 ATÉ 23/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
14
Data de Lançamento: 23/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
9
13122/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
11.343,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.343,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
9
13174/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.964,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.964,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
2
6521/003-2015       
214,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
214,80
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
7,16
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
7727/001-2015       
106,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM PREFEITURA - GABINETE
Vl.Total:
106,80
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
8,90
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
4
7513/000-2015       
5.178,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DA 20ª 
FESTA DO SUSHI - GABINETE
Vl.Total:
5.178,57
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
5.178,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
33
13127/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.008,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.008,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
33
13177/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
5.027,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.027,77
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
39
10330/000-2015       
44,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELÁSTICO LÁTEX, PACOTE COM 500 G, (L.C. 147/2014). Para todo tipo de amarração, tanto no escritório 
quanto na indústria. Composição: borracha natural, óleo mineral acelerador. - MAMUTH
Vl.Total:
7,60
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
7,60
2 - PASTA PLÁSTICA, ABA E ELÁSTICO. Formato aproximado 335mm x 18mm x 245mm, cores diversas, 
acondicionado em embalagem com 10 unidades. - KAZ
12,47
PCT
1,0000
12,47
3 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. Formato aproximado 250mm x 55mm x 335mm, cores diversas, 
acondicionado em embalagem com 10 unidades. - POLYCART - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 
JURÍDICO
23,99
EMBAL
1,0000
23,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
57
13130/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.903,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.903,84
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
49
9462/000-2015       
161,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série 2050 / 1000 - Ref. HP 122 colorido - DSI - 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
161,91
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
53,97
7605/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
51
9437/001-2015       
573,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - ESTIMATIVA PARA USO 
DA DIVISÃO DE RH PELO PERÍODO DE 4 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
573,36
Un.:
SV
Quantidade:
9.556,0000
0,06
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/080-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015 - C/C 327-0 
C.E.F.
Vl.Total:
13.593,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.593,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
78
13133/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.488,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,33
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
68
5819/000-2015       
286,40
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/12/2015 ATÉ 23/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série MFP 127fn - Ref. HP 83A mono - DSI - A SER USADO 
NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
286,40
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
35,80
8555/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
71
10353/000-2015       
370,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca do alimentador automático - Patrimônio n° 030785 - 
SAMSUNG 4600
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
180,00
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca de kit de alimentação de papel  - Patrimônio n° 038158 
- BROTHER HL 6182 - PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - 
FINANÇAS
190,00
SV
1,0000
190,00
Outros/Não Aplicável
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
197.612.518-96
85
13639/000-2015       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - FINANÇAS
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
118
13136/000-2015       
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
6.885,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.885,23
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
101
10825/000-2015       
979,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série 2050 / 1000 - Ref. HP 122 colorido - DSI
Vl.Total:
593,67
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
53,97
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série 2050 / 1000 - Ref. HP 122 preto - DSI - 
PARA USO DO CERIMONIAL - PLANEJ. URBANO
385,68
UN
8,0000
48,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
135
13139/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.171,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.171,06
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
141
8296/000-2015       
612,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - DSI
Vl.Total:
300,10
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
30,01
2 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1215 - Ref. HP CB542A amarelo - DSI
62,02
UN
1,0000
62,02
3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1215 - Ref. HP CB540A preto - DSI - TRÂNSITO
250,00
UN
4,0000
62,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
193
13142/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
6.720,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.720,92
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
178
11992/000-2015       
24.143,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
727,76
Un.:
LT
Quantidade:
238,6100
3,05
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
3.585,77
LT
1.070,7000
3,35
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
19.830,45
LT
6.745,0500
2,94
2860/2015
Pregão Presencial
CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
77.506.301/0001-16
207
10821/000-2015       
1.426,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR. Nº 81784994
Vl.Total:
70,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
70,68
2 - PLACA. Nº 35887267
141,00
UN
1,0000
141,00
3 - PLACA. Nº 35887152
373,82
UN
3,0000
124,61
4 - Aquisiçao de: PARAFUSO. Nº 82115946
15,01
UN
10,0000
1,50
5 - RETENTOR. Nº 22994456
74,42
UN
1,0000
74,42
6 - FILTRO. Nº 44293762
169,49
UN
1,0000
169,49
7 - Aquisição de: SUPORTE. Nº 86327225
222,49
UN
1,0000
222,49
8 - Aquisiçao de: TUBO. Nº 86327226
42,84
UN
1,0000
42,84
9 - ABRAÇADEIRA. Nº 86327449
31,82
UN
2,0000
15,91
10 - Aquisiçao de: COTOVELO. Nº 86314464
187,78
UN
1,0000
187,78
11 - JUNTA. Nº 86327227
13,69
1,0000
13,69
12 - JUNTA. Nº 86314742
12,55
UN
1,0000
12,55
13 - RETENTOR. Nº 84229261 - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
70,79
UN
1,0000
70,79
2860/2015
Pregão Presencial
CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
77.506.301/0001-16
207
10822/000-2015       
1.012,39
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/12/2015 ATÉ 23/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - DENTE Nº 96922551
Vl.Total:
735,59
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
122,60
2 - DENTE Nº 96912487
138,40
UN
1,0000
138,40
3 - DENTE Nº 96912488 - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERV. MUNICIPAIS
138,40
UN
1,0000
138,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
223
13145/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
5.978,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.978,74
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
280
444/012-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015 - C/C 410-1 C.E.F.
Vl.Total:
15.028,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.028,72
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.826.355/0001-08
336
8464/000-2015       
564,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALCOOL ETÍLICO 70 %  - FRASCO COM 1 LITRO - (conforme especificação técnica constante do processo 
de compra). - TUPI - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
564,00
Un.:
LT
Quantidade:
200,0000
2,82
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.826.355/0001-08
319
8472/000-2015       
4.969,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATADURA DE CREPE 06 cm x 1,80 m - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). 
- A. CAROLINA
Vl.Total:
142,00
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
2,84
2 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MÚLTIPLA 25 X 7 - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra). - LAMEDID
1.440,00
UN
4.000,0000
0,36
3 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MÚLTIPLA 25 X 8    21g1 - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra). - LAMEDID
720,00
UN
2.000,0000
0,36
4 - ATADURA DE CREPE 10 cm  X  1,80 m - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - A.CAROLINA
675,00
PCT
150,0000
4,50
5 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MÚLTIPLA (LC - 147/2014),  25 X 7 - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - LAMEDID
720,00
UN
2.000,0000
0,36
6 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MÚLTIPLA (LC -147/2014), 25 X 8    21g1 - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - LAMEDID
360,00
UN
1.000,0000
0,36
7 - ALCOOL ETÍLICO 70 % (LC - 147/2014) - FRASCO COM 1 LITRO - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra). - TUPI
282,00
LT
100,0000
2,82
8 - ATADURA DE CREPE (LC - 147/2014), 06 cm x 1,80 m - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - A.CAROLINA
426,00
PCT
150,0000
2,84
9 - ATADURA DE CREPE (LC - 147/2014) 10 cm  X  1,80 m - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - A. CAROLINA
450,00
PCT
100,0000
4,50
10 - COLETOR DE URINA (LC - 147/2014),  INFANTIL FEMININO - (conforme especificação técnica constante 
do processo de compra). - MEDSONDA - PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
36,00
UN
150,0000
0,24
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
319
8475/000-2015       
3.134,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO   LARGURA DISTAL 33 mm, LARGURA PROXIMAL 30 mm 
EIXO LONGITUDINAL 116 mm - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - ADLIN
Vl.Total:
476,15
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,95
2 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO LARGURA DISTAL 29 mm, LARGURA PROXIMAL 24 mm, 
EIXO LONGITUDINAL 110 mm -   (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - ADLIN
774,30
UN
1.000,0000
0,77
3 - FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA  TUBO COM 100ML - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - ADLIN
464,40
UN
86,0000
5,40
4 - EQUIPO PARA NUTRIÇAO ENTERAL - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
TKL
922,50
UN
750,0000
1,23
5 - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR-INFECTANTES - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - ARAKEN
560,00
PCT
40,0000
14,00
6 - EQUIPO (LC - 147/2014) PARA NUTRIÇAO ENTERAL - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - TKL
307,50
UN
250,0000
1,23
7 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL (LC -147/2014) - MEDIO   LARGURA DISTAL 33 mm, LARGURA 
PROXIMAL 30 mm EIXO LONGITUDINAL 116 mm - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - ADLIN
476,15
UN
500,0000
0,95
8 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL (LC - 147/2014) - PEQUENO LARGURA DISTAL 29 mm, LARGURA 
PROXIMAL 24 mm, EIXO LONGITUDINAL 110 mm -   (conforme especificação técnica constante do processo 
de compra). - ADLIN
464,58
UN
600,0000
0,77
9 - FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA (LC - 147/2014), TUBO COM 100ML - 
(conforme especificação técnica constante do processo de compra). - ADLIN - PARA TODAS AS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
156,60
UN
29,0000
5,40
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
8706/000-2015       
11.350,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTRIOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G - EXTRIOPAX 1 MG/G 50 G C/ 50 - BRAINFARMA
Vl.Total:
478,73
Un.:
BISN
Quantidade:
100,0000
4,79
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/12/2015 ATÉ 23/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - GEN 4 MG C/30 - SANDOZ
8.955,00
COMP
37.500,0000
0,24
3 - CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁV EL IM - FRASCO-AMPOLA - DILUENTE - GEN 
500 MG C/1 - EUROFARMA
3.369,05
FR/AM
630,0000
5,35
4 - LEVOMEPROMAZINA 100MG - NEOZINE 100 MG C/20 - SANOFI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.702,60
COMP
2.000,0000
0,85
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
319
9679/000-2015       
142,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
Vl.Total:
32,94
Un.:
UNI
Quantidade:
3,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
76,86
UNI
7,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES - PARA USO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EM TODAS AS UNIDADES - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
32,94
UNI
3,0000
10,98
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
319
10150/000-2015       
4.690,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇAO NASAL FRASCO COM 30M L - NEONAZOL / NATIVITA
Vl.Total:
660,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.200,0000
0,55
2 - Loratadina 10 mg comprimido. - LORITIL / GEOLAB
494,40
COMP
10.300,0000
0,05
3 - ALENDRONATO DE SODIO 70 MG - BLISTER COM 4 COMPRIM IDOS - ENDROSTAN / DELTA
168,96
COMP
512,0000
0,33
4 - ESPIRONOLACTONA 100MG - HIPOLABOR (G)
420,00
COMP
2.000,0000
0,21
5 - PARACETAMOL 500MG - HIPOLABOR (G) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.957,50
COMP
84.500,0000
0,04
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
319
10689/000-2015       
585,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL ALUMINIO - 30CM X 7,5MT - WYDA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
585,00
Un.:
RL
Quantidade:
150,0000
3,90
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
319
11083/000-2015       
151,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA  TUBO COM 100ML - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - ADLIN
Vl.Total:
113,40
Un.:
UN
Quantidade:
21,0000
5,40
2 - FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA (LC - 147/2014), TUBO COM 100ML - 
(conforme especificação técnica constante do processo de compra). - ADLIN - 1º TA - 332-6 CEF - SAÚDE
37,80
UN
7,0000
5,40
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
336
11086/000-2015       
77,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.5  - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - MAXITEX - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
77,00
Un.:
PAR
Quantidade:
100,0000
0,77
5836/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
319
11109/000-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELÁSTICO LÁTEX, PACOTE COM 500 G. Para todo tipo de amarração, tanto no escritório quanto na 
indústria. Composição: borracha natural, óleo mineral acelerador. - RED BOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
190,00
Un.:
PCT
Quantidade:
25,0000
7,60
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
11110/000-2015       
2.438,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. (L.C. 147/2014). Formato aproximado 250mm x 20mm x 335mm, 
cores diversas, acondicionado em embalagem com 10 unidades. - POLIBRAS
Vl.Total:
158,40
Un.:
EMBAL
Quantidade:
8,0000
19,80
2 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014), com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V 
acondicionada em blister contendo 2 unidades. - ELGIN
47,88
EMBAL
19,0000
2,52
3 - PILHA PEQUENA ALCALINA AA², com pólos positivos e negativos, contendo 1,5V, em sua formulação não 
deverá conter a adição de mercúrio e cádmio. - ELGIN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS 
2.232,00
EMBAL
60,0000
37,20
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/12/2015 ATÉ 23/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
11120/000-2015       
988,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 
mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. - KAZ
Vl.Total:
14,82
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
7,41
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, 
com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. 
- ECONOMIC
160,00
CX
5,0000
32,00
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta, corpo transparente cristal 
sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para 
fixação em bolso. - ECONOMIC
256,00
CX
8,0000
32,00
4 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. - GENMES 
- PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 
TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
557,50
UN
50,0000
11,15
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
319
11122/000-2015       
799,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER
Vl.Total:
54,90
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
1,83
2 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento - ACP
728,60
EMBAL
20,0000
36,43
3 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm  medindo aproximadamente  3,5 cm de 
largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
15,93
EMBAL
3,0000
5,31
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
319
11125/000-2015       
1.971,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALGODAO HIDROFILO - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - CREMER
Vl.Total:
1.076,80
Un.:
UN
Quantidade:
160,0000
6,73
2 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.5  - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - MAXITEX
154,00
PAR
200,0000
0,77
3 - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - CREMER
261,44
UN
172,0000
1,52
4 - APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DE AÇO EM INOX D ESCARTAVEL, COM CABO DE PLASTICO - 
(conforme especificação técnica constante do processo de compra). - BIC
132,00
UN
240,0000
0,55
5 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA COMPOSTO DE LÁTEX NATURAL, CENTRIFUGADO A 60%, 
TAMANHO MÉDIO Nº 06 - CAIXA CONTENDO 02 UNIDADES - REGISTRO NO MS/ANVISA. -  (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - BIOSANI
171,60
CX
120,0000
1,43
6 - GEL PARA ULTRASSOM, INCOLOR BOLSA COM 1 KG - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - MULTIGEL
42,48
UN
12,0000
3,54
7 - SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL - ENVASADO EM BOLSA FLEXÍVEL EM PVC COM 500 ML - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - JP - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
304,80
UN
120,0000
2,54
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
319
11188/000-2015       
3.821,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 20,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO MILIMETRICA, BICO SLIP - UNIDADE 
- SR
Vl.Total:
1.617,00
Un.:
UN
Quantidade:
4.900,0000
0,33
2 - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR-INFECTANTES - ARAKEN
280,00
PCT
20,0000
14,00
3 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 5,0ML - SEM AGULHA COM BICO LUER-LOK DE ROSCA DUPLA - LABOR 
IMPORT
318,75
UN
1.875,0000
0,17
4 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR -  VOLUME DE 
ASPIRAÇÃO 8,5 ML A 10 ML - LABOR IMPORT
3.024,00
UN
4.000,0000
0,76
5 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - VOLUME DE 8,5 ML A 10 ML (TAMPA CINZA) - LABOR IMPORT
4.131,00
UN
9.000,0000
0,46
6 - EQUIPO (LC - 147/2014) PARA NUTRIÇAO ENTERAL - TKL
774,90
UN
630,0000
1,23
7 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL (LC -147/2014) - MEDIO   LARGURA DISTAL 33 mm, LARGURA 
PROXIMAL 30 mm EIXO LONGITUDINAL 116 mm - ADLIN
714,23
UN
750,0000
0,95
8 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL (LC - 147/2014) - PEQUENO LARGURA DISTAL 29 mm, LARGURA 
PROXIMAL 24 mm, EIXO LONGITUDINAL 110 mm - ADLIN
588,47
UN
760,0000
0,77
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/12/2015 ATÉ 23/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
9 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL (LC 147/2014), 20,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO MILIMETRICA, BICO 
SLIP - UNIDADE - SR
330,00
UN
1.000,0000
0,33
10 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL (LC 147/2014) -  5,0ML - SEM AGULHA COM BICO LUER-LOK DE ROSCA 
DUPLA - LABOR IMPORT
106,25
UN
625,0000
0,17
11 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE ( TAMPA ROXO) - LABOR IMPORT - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.138,50
UN
2.500,0000
0,46
9853/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
11619/000-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUADRO DE CORTIÇA COM MOLDURA, MEDIDA APROXIMADAS: 40CMX60CM
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
60,00
2 - QUADRO DE CORTIÇA COM MOLDURA, MEDIDA APROXIMADAS: 90CMX60CM - PARA USO DO ESF 
VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
70,00
UN
1,0000
70,00
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
319
11708/000-2015       
171,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA - TAMANHO MÉDIO Nº 05 - (conforme especificação 
técnica constante do processo de compra). - BIOSANI - PARA USO DE PACIENTES COM PROBLEMAS DE 
INCONTINÊNCIA URINÁRIA ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
171,60
Un.:
CX
Quantidade:
120,0000
1,43
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
319
11790/000-2015       
902,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fluocinolona, Acetonido 0,275 mg + Polimixina B, S ulfato 11.000 UI + Neomicina, Sulfato 3,85 mg + 
Lidocaína, Cloridrato 0,02 g solução otológica. - ELOFAR
Vl.Total:
230,15
Un.:
FR
Quantidade:
150,0000
1,53
2 - DEXTRANO 1 MG/ML + HIPROMELOSE 3 MG/ML SOLUÇÃO OFT ÁLMICA - FRASCO COM 15ML - 
LATINOFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
672,54
FR
75,0000
8,97
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
319
11792/000-2015       
994,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR
Vl.Total:
96,00
Un.:
FR
Quantidade:
60,0000
1,60
2 - Dexclorfeniramina, Maleato 0,4MG/ML solução oral -  frasco com 120ML - HIPOLABOR
898,70
FR
950,0000
0,95
3 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL  - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
997,50
FR
350,0000
2,85
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
11793/000-2015       
7.362,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTRIOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G - ESTRIOPAX 1 MG/G 50 G C/50 - BRAINFARMA
Vl.Total:
957,46
Un.:
BISN
Quantidade:
200,0000
4,79
2 - HIDRÓXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO  ORAL - FRASCO COM 30ML - ENDOFER 
50MG/ML 30ML - BIOLAB
181,20
FR
12,0000
15,10
3 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO FEDIPINA 20 MG C/30 - BRAINFARMA
1.596,00
COMP
57.000,0000
0,03
4 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50MCG/DOSE AEROSOL NASAL - FRASCO COM 130 DOSES - CLENIL 
NASAL AQ. 200 DOSE - CHIESI
320,38
FR
20,0000
16,02
5 - DICLOFENACO SÓDICO 1MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - STILL COL. 5 ML - 
ALLERGAN
179,60
FR
20,0000
8,98
6 - SERTRALINA, CLORIDRATO 50MG - GEN 50 MG C/30 - EUROFARMA
1.288,71
COMP
9.990,0000
0,13
7 - SINVASTATINA 20MG  - GAN 20 MG C/ 30 - SANDOZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA 
REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
3.019,86
COMP
52.980,0000
0,06
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
319
11795/000-2015       
7.207,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
328,52
Un.:
FR
Quantidade:
400,0000
0,82
2 - Sulfametoxazol 400 mg + Trimetoprima 80 mg comprim ido. - PRATI DONADUZZI
417,60
COMP
7.200,0000
0,06
3 - ALBENDAZOL 400 MG - PRATI DONADUZZI
646,00
COMP
1.700,0000
0,38
4 - CIMETIDINA 200MG - PRATI DONADUZZI
1.008,00
COMP
21.000,0000
0,05
5 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI
3.871,50
COMP
26.700,0000
0,15
6 - PREDNISONA 20MG - PRATI DONADUZZI
1.500,00
COMP
15.000,0000
0,10
7 - PREDNISONA 5MG - PRATI DONADUZZI
792,00
COMP
14.400,0000
0,06
8 - SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML XAROPE - FRASCO COM 1 20ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
82,00
FR
100,0000
0,82
2538/2015
Pregão Presencial
HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
26.921.908/0002-02
319
11796/000-2015       
529,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Gliclazida 30 mg comprimido - SERVIER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE 
MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
529,20
Un.:
COMP
Quantidade:
2.520,0000
0,21
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
11800/000-2015       
1.145,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSULINA GLARGINA 100Ul/ML - REFIL COM 3ML - LANTUS REFIL 3ML - SANOFI
Vl.Total:
1.016,25
Un.:
REFIL
Quantidade:
15,0000
67,75
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/12/2015 ATÉ 23/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - Hialuronidase 150 UTR/g + Betametasona, Valerato 2 ,5 mg/g pomada - bisnaga com 10 g - POSTEC POM 
20G - APSEN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
129,60
TB
2,0000
64,80
6130/2015
Pregão Presencial
HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
26.921.908/0002-02
319
11803/000-2015       
2.311,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - TACROLIMO 0,3MG/G CREME - BISNAGA COM 10G - LIBBS
Vl.Total:
528,34
Un.:
TB
Quantidade:
20,0000
26,42
2 - Gliclazida 30 mg comprimido - SERVIER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE 
MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.782,90
COMP
8.490,0000
0,21
10730/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
319
12223/000-2015       
406,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCITALOPRAM, OXALATO - 20MG/ML
Vl.Total:
406,80
Un.:
FR
Quantidade:
6,0000
67,80
2 - NIFEDIPINO RETARD, 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO 
Nº 495.2014/007189-3 DA PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 
MESES E DO MEDICAMENTO DAS CAIXAS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE E PARA ATENDER A 
PACIENTE VANDA SAKÔ - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
77,40
UN
180,0000
0,43
2538/2015
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
319
12694/000-2015       
224,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - SYDUS C/30 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
224,64
Un.:
COMP
Quantidade:
3.510,0000
0,06
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
319
12695/000-2015       
5.769,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sulfadiazina 500MG - comprimido - SOBRAL
Vl.Total:
69,50
Un.:
COMP
Quantidade:
500,0000
0,14
2 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul  comprimido - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
5.700,00
COMP
15.000,0000
0,38
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
319
12696/000-2015       
1.786,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potassio 125 m g comprimido - SANDOZ
Vl.Total:
1.786,89
Un.:
COMP
Quantidade:
2.814,0000
0,64
2 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potassio 12,5 mg/ml pó para suspensão oral- frasco com 75ml + 
copo dosador - SANDOZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
838,10
FR
170,0000
4,93
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
319
12703/000-2015       
2.073,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED
Vl.Total:
200,00
Un.:
COMP
Quantidade:
4.000,0000
0,05
2 - LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG - BLISTER COM 21 COMPRIMIDOS - MABRA
34,65
COMP
1.155,0000
0,03
3 - MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - NATULAB
519,15
FR
750,0000
0,69
4 - GLYCINE MAX (L) MERR. 75 CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SO JA) - VITAMED - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.320,00
CAP
5.280,0000
0,25
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
12704/000-2015       
7.112,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALOPURINOL 300 MG - GEN 300 MG C/30 - SANDOZ
Vl.Total:
1.233,18
Un.:
COMP
Quantidade:
13.260,0000
0,09
2 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - MUSCULARE 5 MG C/30 - EUROFARMA
675,00
COMP
5.400,0000
0,13
3 - CINARIZINA 75MG - FLUXON 75 MG C/30 - BRAINFARMA
640,80
COMP
8.010,0000
0,08
4 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20MG/G GELÉIA ESTÉRIO - TUBO  COM 30G COM APLICADOR - LIDOGEL 20 
MG/G 30 G - BRAINFARMA
41,03
TB
30,0000
1,37
5 - PROPATILNITRATO 10MG - SUSTRATE 10 MG C/50 - FARMOQUIMICA
5.810,07
COMP
18.950,0000
0,31
6 - TOBRAMICINA 3MG/ML + DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSÃO  OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - GEN 5 
ML - BIOSINTÉTICA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
99,50
FR
25,0000
3,98
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
319
12708/000-2015       
1.772,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 500 MG - DEPAKENE-ABBOTT
Vl.Total:
122,50
Un.:
COMP
Quantidade:
250,0000
0,49
2 - COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 10MG/G POMADA  - BISNAGA COM 30G - IRUXOL-ABBOTT - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.650,00
TB
150,0000
11,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
319
12709/000-2015       
4.423,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Finasterida 5 mg comprimido. - AUROBINDO
Vl.Total:
2.527,00
Un.:
COMP
Quantidade:
13.300,0000
0,19
2 - BISACODIL 5MG - HYPERMARCAS/BRAINFARMA
186,20
DRAG
1.900,0000
0,10
3 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOL A COM 2ML - TEUTO
64,80
AMP
120,0000
0,54
4 - LEVONORGESTREL 0,75MG - BLISTER COM 2 COMPRIMIDOS - EUROFARMA
40,80
COMP
30,0000
1,36
5 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - MERCK
914,40
COMP
7.620,0000
0,12
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/12/2015 ATÉ 23/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - MERCK
1.835,40
COMP
13.110,0000
0,14
7 - NISTATINA 25.000Ul/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 6 0G + APLICADOR - MULTILAB
3.811,50
TB
1.386,0000
2,75
8 - ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A + VITAMINA D - POMADA  - BISNAGA COM 45G - ELOFAR - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2.296,00
TB
1.400,0000
1,64
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
319
12711/000-2015       
1.110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CODEINA 30MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.110,00
Un.:
COMP
Quantidade:
2.000,0000
0,56
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
319
12717/000-2015       
104,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 80 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DA ESF DA SEC. 
MUN. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 104,15 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
104,15
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
34,72
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
319
12718/000-2015       
1.378,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: GARFO.  DA 5 MARCHA
Vl.Total:
458,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
458,75
2 - Aquisiçao de: TUBO. COLA
55,00
UN
1,0000
55,00
3 - KIT DE EMBREAGEM
458,75
UN
1,0000
458,75
4 - ROLAMENTO DA GUIA. DA TAMPA DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 
DA ESF DA SEC. MUN. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 1378,87,00 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
406,37
UNI
2,0000
203,19
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
319
12720/000-2015       
434,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 175/70/13
Vl.Total:
379,14
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
189,57
2 - VALVULA DE AR
19,88
UN
2,0000
9,94
3 - PALHETA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DA ESF DA SEC. MUN. DE 
SAÚDE - COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 434,52 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
35,50
1,0000
35,50
10929/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.115.617/0001-03
319
12726/000-2015       
1.758,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT SEMINA - AMAMENTAÇÃO, PRÉ NATAL E PARTO - PARA USO DO ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.758,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.758,00
11041/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
319
12792/000-2015       
680,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - MODAFILINA 200MG
Vl.Total:
376,20
Un.:
COMP
Quantidade:
60,0000
6,27
2 - CODERGOCRINA, MESILATO - 4,5MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL Nº 495.2015/008883-7 REF. 
AO PROCESSO Nº 000485218.2015.8.26.0495 COM PREVISÃO DE CONSMO PARA 2 MESES PARA O PACIENTE 
ANDERSON RIBEIRO GUEDES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
304,50
UN
70,0000
4,35
11043/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
319
12793/000-2015       
515,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - 1000ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE SE 
CONCLUA O NOVO PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
515,16
Un.:
LT
Quantidade:
324,0000
1,59
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTD
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
319
12887/000-2015       
460,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 3,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO 
LUER-LOK, ROSCA DUPLA - UNIDADE - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO 
EM ANDAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
460,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,23
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
319
12949/000-2015       
597,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLOBAZAM 10MG
Vl.Total:
72,80
Un.:
COMP
Quantidade:
140,0000
0,52
2 - VIGABATRINA 500MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO MANDADO Nº 495.2015/010578-2, 
PROCESSO Nº 0005797-05.2015.8.26.0495 PARA A USUARIA KETNYN FERNANDA DE CASTRO SANTANA, COM 
PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.311,00
COMP
300,0000
4,37
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
336
13039/000-2015       
650,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - ODONTO - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
650,21
Un.:
LT
Quantidade:
186,9500
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
319
13040/000-2015       
6.767,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
6.224,37
Un.:
LT
Quantidade:
1.789,6400
3,48
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - PSF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
542,78
LT
182,1400
2,98
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
326
10554/000-2015       
270,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/12/2015 ATÉ 23/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANCO MOCHO COM ENCOSTO - Banco mocho odontológico com encosto, sistema giratório a gás, 
regulagem individual, assento estofado em espuma injetada, revestimento em PVC sem costura. Deve possuir 
rodízios para deslocamento. Cor a definir.- VECTOR - AS-30 - GARANTIA 12 MESES - PARA USO NA SALA DE 
COLETA DE EXAMES - C/C 332-6 CEF - DA ESF SÃO NICOLAU - SAÚDE
Vl.Total:
270,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
270,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
293
11088/000-2015       
810,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANCO MOCHO COM ENCOSTO - Banco mocho odontológico com encosto, sistema giratório a gás, 
regulagem individual, assento estofado em espuma injetada, revestimento em PVC sem costura. Deve possuir 
rodízios para deslocamento. Cor a definir. - VECTOR - AS-30 - GARANTIA 12 MESES - PARA USO DA SEÇÃO 
TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
810,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
270,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
326
11880/000-2015       
1.061,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - RENASCER MOD RN 13001I
Vl.Total:
260,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
130,00
2 - OXIMETRO DE PULSO (TIPO PORTATIL DE DEDO) - IMFTEC MOD IMFTEC C
221,00
UN
1,0000
221,00
3 - BALANÇA INFANTIL PORTÁTIL - BALMAK MOD ELP 25 BBC - PARA USO DO ESF CAPINZAL - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
580,00
UN
1,0000
580,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
326
11881/000-2015       
1.055,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS. - AOC / 32D1352 - PARA USO DA ESF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.055,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.055,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
293
12033/000-2015       
270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANCO MOCHO COM ENCOSTO - Banco mocho odontológico com encosto, sistema giratório a gás, 
regulagem individual, assento estofado em espuma injetada, revestimento em PVC sem costura. Deve possuir 
rodízios para deslocamento. Cor a definir. - VECTOR AS-30 GARANTIA 12 MESES - 1º TA - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
270,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
270,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
326
12072/000-2015       
21.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 9.000 BTU'S - 
INVERTER. - LG/US-Q092W
Vl.Total:
10.260,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
1.710,00
2 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S - 
INVERTER. - ELECTROLUX/BI18F/BE18F
2.400,00
UN
1,0000
2.400,00
3 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM POTÊNCIA DE 30.000 BTU´S - 
ELECTROLUX/TI30F/TE30F
8.600,00
UN
2,0000
4.300,00
4 - CORTINA DE AR - EOS / 150 - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.260,00
UN
2,0000
630,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
326
12079/000-2015       
230,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUADRO BRANCO  MAGNÉTICO -  Quadro branco confeccionado em Fórmica Branca Laminada,  
emoldurado em alumínio anodizado fosco e com base para apagador em toda a extensão do quadro. Medida 
aproximada 1,20 x 1,50mt. - CORTI ARTE 3305 - GARANTIA 12 MESES - PARA USO DA NOVA UNIDADE DE 
SAÚDE ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
230,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
230,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
326
12084/000-2015       
961,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS - Escadinha com 02 degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço 
inoxidável de no máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiras em PVC, piso de madeira, revestido 
em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de aço inoxidável. Altura mínima de 0,38 cm. - RENASCER 
MOD RN 14153
Vl.Total:
596,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
149,00
2 - NEGATOSCOPIO 2 CORPOS - Para fixação em parede. Construído em chapa de aço esmaltada, com frente 
de acrílico leitoso, fixação das chapas por roletes, em 110 ou 220 volts. Dimensões: Área útil: 0.78 m 
comprimento x 0.45 m altura. x 0,09 m espessura. Acompanha lâmpada fluorescente de 20 W. - RENASCER 
MOD RN 14014 - PARA USO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
365,00
UN
1,0000
365,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
326
12112/000-2015       
12.850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 9.000 BTU'S - 
INVERTER. - LG/US-Q092W
Vl.Total:
8.550,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
1.710,00
2 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM POTÊNCIA DE 30.000 BTU´S - ELECTROLUX / 
TI30F/TE30F
4.300,00
UN
1,0000
4.300,00
3 - CORTINA DE AR - EOS/150 - PARA USO DA ESF CAIÇARA - C/C 332-6 - SAÚDE
630,00
UN
1,0000
630,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
326
12113/000-2015       
17.460,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 9.000 BTU'S - 
INVERTER. - LG/US Q092W
Vl.Total:
10.260,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
1.710,00
2 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S - 
INVERTER. - ELECTROLUX / BI18F/BE18F
7.200,00
UN
3,0000
2.400,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/12/2015 ATÉ 23/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - CORTINA DE AR - EOS/150 - PARA USO DA ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 - SAÚDE
630,00
UN
1,0000
630,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
326
12116/000-2015       
13.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 9.000 BTU'S - 
INVERTER. - LG/US-Q092W
Vl.Total:
8.550,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
1.710,00
2 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S - 
INVERTER. - ELECTROLUX/BI18F/BE18F - PARA USO DA ESF AGROCHÁ, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF 
CAPINZAL E ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
4.800,00
UN
2,0000
2.400,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
326
12230/000-2015       
298,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS - Escadinha com 02 degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço 
inoxidável de no máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiras em PVC, piso de madeira, revestido 
em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de aço inoxidável. Altura mínima de 0,38 cm. - RENASCER 
MOD RN 14153 - PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
298,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
149,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
431
7725/005-2015       
2.349,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - REF. 11/15 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.349,60
Un.:
UN
Quantidade:
264,0000
8,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
411
7726/005-2015       
3.062,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml; Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DO 192 PARA O PERÍODO DE 04 MESES - REF. 11/15 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.062,40
Un.:
UN
Quantidade:
319,0000
9,60
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
12629/000-2015       
940,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BRONZINA BIELA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL 
DE R$ 940,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
940,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
235,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12714/000-2015       
175,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ 175,56 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,56
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
25,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12715/000-2015       
444,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
169,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
169,48
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
164,92
UN
1,0000
164,92
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ 444,60 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
110,20
UN
1,0000
110,20
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
12933/000-2015       
904,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVELs - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
904,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
904,23
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
12935/000-2015       
75,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30s - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO 
Vl.Total:
75,94
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
25,31
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/12/2015 ATÉ 23/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
12936/000-2015       
29,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEOs - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
12938/000-2015       
404,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUXADOR. DA PORTA
Vl.Total:
162,24
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
81,12
2 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTAs - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
242,37
UN
1,0000
242,37
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12939/000-2015       
360,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM COM ACOPLAMENTOs - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
360,68
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
180,34
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12943/000-2015       
600,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
580,78
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
290,39
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
19,88
UN
2,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12944/000-2015       
493,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVO FREIO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
493,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
493,45
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
348
13038/000-2015       
621,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - CEREST - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
621,03
Un.:
LT
Quantidade:
178,5600
3,48
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
415
11911/000-2015       
1.055,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS. - AOC / 32D1352 - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.055,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.055,00
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
458
11042/000-2015       
75,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014) - ELGIN
Vl.Total:
37,80
Un.:
EMBAL
Quantidade:
15,0000
2,52
2 - PILHA PEQUENA ALCALINA AA², (L.C. 147/2014) - ELGIN - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
37,20
EMBAL
1,0000
37,20
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
458
11843/000-2015       
601,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Kit composto por cilindro, lâmina de limpeza do tambor e revelador compatível com máquina copiadora 
Sharp modelos AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN
Vl.Total:
441,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
147,00
2 - Refil de toner 610gr embalado em garrafa plástica compatível com máquina copiadora Sharp modelos 
AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
160,00
UN
2,0000
80,00
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.904.870/0001-74
458
12128/000-2015       
333,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro raspa no 
dorso e couro em vaqueta na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno 
na palma, modelo petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + 
ou - 5mm. Níveis de desempenho contra riscos mecânicos, MÍNIMO EN 388: 3144. Deve atender as normas EN 
388/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KLM, CA 29620
Vl.Total:
180,00
Un.:
PAR
Quantidade:
12,0000
15,00
2 - (LC - 147/2014) Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha natural, cor borracha 
natural, confeccionada em borracha natural 100%, punho longo referencia 39 cm (tamanho 10”) e fechamento 
do punho para evitar contaminação do usuário, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm internamente 
Clorinada, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS EN 388:2003,MT 11:1977e 
certificado de aprovação do MTE. - VOLK, CA 15100 - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DESTINA-SE AO 
USO PELOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES DE COMBATE AO MOSQUITO 
TRANSMISSOR DA DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
153,60
PAR
12,0000
12,80
10943/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0003-66
458
12725/000-2015       
501,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANTERNA PEQUENA DE 1,5 VOLTS - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DESTINA-SE AO USO PELOS 
AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES DE COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA 
DENGUE E OUTRAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
501,48
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
41,79
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
458
13018/000-2015       
390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFA PLÁSTICA - 200ML - PARA USO NO EVENTO VIDA ATIVA KIDS - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
390,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,39
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/12/2015 ATÉ 23/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
458
13042/000-2015       
1.421,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.421,32
Un.:
LT
Quantidade:
408,6600
3,48
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
553
7669/012-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015 - C/C 404-7 
C.E.F.
Vl.Total:
38.177,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.177,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
625
13170/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
16.330,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.330,15
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
633
7692/001-2015       
9.042,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS  DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.042,40
Un.:
UN
Quantidade:
1.016,0000
8,90
9567/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
644
11589/000-2015       
34,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO DE BINGO 100 FOLHAS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS COM OS IDOSOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
34,00
Un.:
BLC
Quantidade:
20,0000
1,70
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
648
9644/001-2015       
6.393,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,73
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO CONTRATO 098/2013 - REF. 1 MÊS - 
ASSISTÊNCIA
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
648
11071/000-2015       
387,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UNIDADE FUSORA AL-2050 CS - PARA ATENDER A MÁQUINA DO 
VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
387,98
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
387,98
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
678
10602/000-2015       
607,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
399,60
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
2,22
2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA 
UNIFICADA PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA O QUADRIÊNIO 2016/19 - FMDCA
207,90
UN
90,0000
2,31
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
679
9883/000-2015       
1.223,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELÃO 3X2 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA UTILIZAR NA APURAÇÃO DOS VOTOS 
DO PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA O 
QUADRIÊNIO 2016/2019, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 04/10/2015, NO GINÁSIO MARIO COVAS A PARTIR DAS 
17:30hs - FMDCA
Vl.Total:
1.223,91
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
1.223,91
13496/2015
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
18.531.753/0001-99
679
9884/000-2015       
776,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - Duas Caixas Amplificadas Ativas duas vias com 500w RMS mínimos. - PARA UTILIZAR NA APURAÇÃO DOS 
VOTOS DO PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA O 
QUADRIÊNIO 2016/2019, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 04/10/15, NO GINÁSIO MARIO COVAS A PARTIR DA 
17:30hs - FMDCA
Vl.Total:
776,81
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
776,81
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
705
5593/000-2015       
5.649,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
Vl.Total:
2.527,44
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
1.263,72
2 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA A REALIZAÇÃO DA 
FESTA DA SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL
3.122,48
DIÁRI
2,0000
1.561,24
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
728
10858/000-2015       
180,06
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/12/2015 ATÉ 23/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
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13
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14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - DSI - MATERIAL 
DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL E BANDA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
180,06
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
30,01
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
731
9490/000-2015       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ILUMINAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - PARA A "FESTA DAS NAÇÕES" NO DIA 05 
DE SETEMBRO - CULTURA
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
1.000,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
731
9491/000-2015       
1.827,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRATICAVEIS PANTOGRÁFICOS 2X1 - 24 HORAS - UNIDADE
Vl.Total:
1.247,64
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
12,0000
103,97
2 - AMPLIFICADOR MARSHALL JCM 900 + CAIXA MARSHALL 4X12 (ITENS COMPLEMENTARES DE 
SONORIZAÇÃO - CONJUNTO) - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
193,44
DIÁRI
2,0000
96,72
3 - AMPLIFICADOR GALLIEN KRUEGER RB 800/HARTKE SYSTENS 3500 COM CAIXA 1 1X15 POLEGADAS + 4X10 
POLEGADAS (ITENS COMPLEMENTARES DE SONORIZAÇÃO - CONJUNTO) - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
96,72
DIÁRI
1,0000
96,72
4 - BATERIA COMPLETA + MÁQUINA DE CHIMBAL + BANCO COM ALTURA REGULÁVEL + PEDAL DE BUMBO 
(ITENS COMPLEMENTARES DE SONORIZAÇÃO - CONJUNTO) - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - CULTURA
290,16
DIÁRI
1,0000
290,16
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
731
9492/000-2015       
3.527,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - PARA A "FESTA DAS NAÇÕES" NO 
DIA 05 DE SETEMBRO DE 2015 - CULTURA
Vl.Total:
3.527,45
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
3.527,45
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
731
10615/000-2015       
14.487,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - ILUMINAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
4,0000
800,00
2 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA 
NA "FESTA NORDESTINA" DE 09 A 12 DE OUTUBRO DE 2015 - CULTURA
11.287,84
DIÁRI
4,0000
2.821,96
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
731
10616/000-2015       
7.360,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO PEQUENO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 6X4 (CJ) - 24 
HORAS - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA "FESTA NORDESTINA" DE 09 A 12 DE OUTUBRO DE 2015 - 
CULTURA
Vl.Total:
7.360,48
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
4,0000
1.840,12
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
731
10700/000-2015       
6.791,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - ESTRUTURA PARA SER 
UTILIZADA NO FESTIVAL "DANÇAR" DIA 23 A 25/10/15 - DESCONTO 20% - 3 DIÁRIAS - CULTURA
Vl.Total:
6.791,69
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
3,0000
2.263,90
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
731
11000/000-2015       
2.490,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRATICAVEIS TELESCÓPICOS 2X1 - 24 HORAS - UNIDADE
Vl.Total:
1.663,52
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
16,0000
103,97
2 - ESTRUTURA DE TRELIÇA, P15 OU P30 (METRO) - 24 HORAS - PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE CULTURA - TOORO NAGASHI - CULTURA
827,05
DIÁRI
35,0000
23,63
450/2015
Pregão Presencial
BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA -
17.00.13.392.4.4.90.52.01
J
21.334.403/0001-47
742
4045/000-2015       
2.090,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA AMPLIFICADA MULTI USO . Caixa amplificada multiuso portátil, com alça e/ou rodas para 
transporte, com woofer de 12' ou 15' e tweeter, potência mínima de 350 watts RMS, com 1 ou 2 microfones 
sem fio VHF, Bateria interna, Leitor de Pendrive (USB) e Cartão SD com display digital, Radio FM, Entrada e 
saída auxiliar RCA, entradas P10 para microfones e instrumentos musicais, controle de volume, controle de 
tonalidade Grave e Agudo, controle de volume independente para microfones, controle remoto, cabo AC, 
alimentação bivolt (110/220). - ECOPOWER EP1291 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI NOS EVENTOS E OFICINA - CULTURA
Vl.Total:
2.090,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.045,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
766
10790/000-2015       
1.247,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRATICAVEIS PANTOGRÁFICOS 2X1 - 24 HORAS - UNIDADE - PARA A REALIZAÇÃO DO TRIBUNA KIDS A 
SER REALIZADO EM 31/10/2015 NO GINÁSIO MARIO COVAS: LOCAÇÃO DE 12 UNIDADES PARA UMA DIÁRIA - 
ESPORTES
Vl.Total:
1.247,64
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
12,0000
103,97
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
787
10787/000-2015       
1.917,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA A 
REALIZAÇÃO DO TRIBUNA KIDS A SER REALIZADO EM 31/10/2015 NO GINÁRIO MARIO COVAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.917,75
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
1.917,75
281.875,26
Total na Data de Lançamento:
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/12/2015 ATÉ 23/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
14
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 29 de Dezembro de 2015.
Total Geral:
 
281.875,26